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湖北文理学院资产经营管理(有限)公司·后勤集团差旅费管理办法
2018-09-11 14:31:18 来源: 【】 浏览:

 

(资政发[2018]2号) 

 

第一章  总则

 

    第一条  为规范湖北文理学院资产经营管理(有限)公司·后勤集团(以下简称公司)差旅费管理,根据上级部门有关规定,结合公司实际情况,制定本办法。

第二条  差旅费是指公司工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条  公司要严格控制出差人数、天数和地点,建立严格的出差审批制度。出差必须按规定报经公司领导批准,必须如实填写《湖北文理学院资产经营管理(有限)公司·后勤集团国内公务差旅审批单》(见附件1),具体包括出差人姓名、职务、出差事由、地点、乘坐交通工具、出发时间、返回时间等。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动国内公务差旅审批如下:

(一)公司主要负责人出差须由分管校领导(公司董事长)审批。

(二)公司副总、总经理助理、财务总监等人出差须由总经理审批。

公司各部门主要负责人及以下工作人员出差须由公司分管领导审批。

 

第二章  城市间交通费

 

    第四条  城市间交通费是指公司工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。   

第五条  公司出差人员应按照规定乘坐交通工具。乘坐交通工具的规定标准见下表:

           交通工具

级别

火车(含高铁、动车、全列软席列车)

轮船(不包括旅游船)

飞机

 

 

其他交通工具(不包括出租小汽车)凭据报销

公司所有人员

火车硬席(硬座、硬卧Z37/38Z77/78除外),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座

三等舱

 

经济舱

因工作需要,与校级领导一起出差,随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

第六条  到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。

第七条  若因出差任务紧急、路途较远或乘坐其他交通工具不便,确需乘坐飞机的,必须事前履行审批手续,由公司分管财务负责人审批。

凡事先未获得批准乘坐飞机的,只能按上述标准报销相当火车票的费用。

第八条  乘坐飞机的,执行财政部、中国民用航空局印发《关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》(财库[2014]33号)相关规定。报销机票应出具电子机票,并附登机牌,民航发展基金、燃油附加费可凭据报销。

    第九条  乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。

第十条  公司工作人员出差一般应以最短路线往返,如需绕道,须注明理由,并报经差旅费审批人同意后方可报销。

第十一条  公司工作人员因工作需要,需自驾车前往的,还须公司办公室审核批准。

公司工作人员自驾车出差的,可报销路桥通行费、燃油费,出差期间往来目的地的路桥通行费凭据报销,燃油费报销实行限额包干,即燃油费报销金额=襄阳市人民政府至目的地人民政府之间的往返距离公里数乘以1.5元。

自驾车出差襄阳市辖各县市,报销费用限额(见附件3)。

公司出差人自驾车出差的,由于自驾车所引起的安全等问题,由出差人员承担。

 

第三章  住宿费

 

第十  住宿费是指公司工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)而发生的房租费用。

第十  公司工作人员到武汉出差,不在教职工服务中心住宿的,住宿费标准上限为每人每天350元。

第十条  公司工作人员到武汉以外湖北省以内出差,住宿费标准上限为每人每天320元。

第十  公司工作人员到省外出差的,住宿费标准上限按省财政厅公布的标准执行(见附件2)。

第十六条  公司出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

 

第四章  伙食补助费

 

第十  伙食补助费是指对公司工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十  伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用,伙食补助费为每人每天100元。

 

第五章  市内交通费

 

第十  市内交通费是指公司工作人员因公出差期间发生的市内交通费。

第二十条  市内交通费按出差自然(日历)天数计算,按省外每人每天80元、省内每人每天50元包干使用。

第二十  公司出差人员自带交通工具的,不报销市内交通费。

 

第六章  报销管理

 

第二十二条  城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准上限以内凭发票据实报销。

伙食补助费按出差目的地标准报销,在途期间伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

市内交通费按规定标准报销。

未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。

第二十条  公司工作人员出差结束后,应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供差旅费审批单、城市间交通发票住宿费发票

第二十  公司财务部应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

 

第七章  监督问责

 

第二十五条  公司各部门应加强对工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本部门出差审批、规模控制负责,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。

第二十六条  对弄虚作假,虚报冒领,违反规定报销差旅费的,一经查实,追回多报金额,并按有关规定严肃处理。涉

嫌违法的,移送司法机关处理。

 

第八章  附则

 

第二十七条  参加会议、短期学习(培训)的人员报销差旅费必须附会议、培训通知等文件。

第二十八条  公司工作人员外出参加会议,在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费规定报销会议统一安排食宿的,会议期间的伙食补助费、住宿费和市内交通费应由会议主办单位统一开支,不得回公司列支报销;会议未统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费均回公司按照差旅费规定报销。会议期间,市内交通费减半报销。

第二十九条  公司控股企业的差旅费开支标准参照本规定执行。

第三十条  本规定由公司财务部负责解释。

第三十一条  本规定自发文之日起执行,公司其他文件相关内容与本办法不一致的以本办法为准

 

附件:

1、湖北文理学院资产经营管理(有限)公司·后勤集团国内公务差旅审批单

2、财政部调整后的省外差旅住宿费标准表

3、自驾车出差襄阳市辖各县市报销限额表

 

 

 

 

 

 

附件1

湖北文理学院资产经营管理(有限)公司·后勤集团

国内公务差旅审批单

 

部门:

                           

出差

人员

姓名

职务

职称

出差事由

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的

 

出发

时间

 

返校

时间

 

乘坐交通工具

 

乘坐

飞机

原因

 

自带车出差原因及往返里程核定

 

审批

意见

同意出差。

 

审批人:        

          

       

同意乘坐飞机。

 

审批人:

         

    

同意自带车出差。

 

审批人:               

             

    

 

 填单人:                                填单时间

省直机关省外差旅费住宿标准的通知4

省直机关省外差旅费住宿标准的通知2

 

省直机关省外差旅费住宿标准的通知3

 

 

 

附件3

自驾车出差襄阳市辖各县市报销限额表

 

市辖县市

往返里程(公里)

报销限额(元)

枣阳市

168

 252

老河口市

156

234

谷城县

126

189

宜城县

96

144

南漳县

84

126

保康县

222

333

说明:  1、往返里程=襄阳市人民政府至各县市人民政府之间距离的两倍,四舍五入取整。

2、报销限额=往返里程*1.5元。

 

 

 

                                                   

湖北文理学院资产经营管理(有限)公司·后勤集团

2018911

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